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方山县南阳沟灌区管理站2019年度部门决算

来源: 方山县财政局 发布时间: 2020-09-21 10:55

  一、部门主要职责及机构设置情况 

  (一)部门主要职责: 

  1、南阳沟灌区管理站的主要职责 

  1)贯彻落实国家和各级有关部门有关灌区工作的法律、法规和水利工作的方针、政策,并结合南阳沟灌区实际制定有关规章制度和实施方案,开展灌区管理工作。 

  2)组织制定灌区发展规划,中、长期计划和年度计划,制定专业规划,并负责实施。 

  3)制定灌区供水计划,水量分配方案。 

  4)负责灌区的防汛抗旱工作,安排和布置灌区的渡汛方案和防洪工程的定期检查维护。 

  (二)机构设置情况: 

  本单位无内设机构。 

  二、部门决算单位构成 

  南阳沟灌区管理站的2019年决算由本单位决算构成。 

  三、2019年度部门决算收支增减变化情况说明 

  (一)2019年度收入支出决算总体情况 

  1、收入总计144338.88元,比上年增加13.12%,增加16737.88元。包括: 

     1)公共预算财政拨款收入144338.88元。 

     2)政府性基金收入0元 

     3)事业收入0元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  4)经营收入0元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5)其他收0元,为取得的除上述收入以外的各项收入。 

  6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7)上年结转和结余0元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 

  2、支出总计144338.88元,比上年增加13.12%,增加16737.88元,包括 

  1)基本支出144338.88元,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出144338.88元,对个人和家庭的补助支出0元,商品和服务支出0元。 

  2)项目支出0元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。 

  3)经营支出0元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  4)对附属单位补助支出0元,主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  5)结余分配0元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。 

  6)政府性基金支出0元。 

  7)年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2019年度公共预算财政拨款支出144338.88元,比上年增加13.12%,增加16737.88元,其中:基本支出144338.88元,项目支出0元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

  四、机关运行经费执行情况说明 

  2019年本单位机关运行经费0元,其中:办公及印刷费0元,邮电费0元,差旅费0元,会议费0元,劳务费0元,福利费0元,日常维修费0元专用材料及一般设备购置费0元,办公用房水费0元,电费0元,办公用房取暖费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费0元以及其他交通费用0元,其他商品和服务支出0元 

  五、政府采购执行情况说明 

  2019年本单位政府采购为0。 

  名词解释 

  1、基本支出,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  2、项目支出,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

  七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

  2019年度公共预算财政拨款安排南阳沟灌区管理站的“三公经费”支出0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。 

  2019年实际支出0元。 

  1、因公出国(境)费比上年同比无增减; 

  2、公务用车购置及运行维护费同比无增减比 

  3、公务接待费比上年同比无增减。 

  、国有资产占用情况 

  1、车辆情况 

  截至201912月31日,我部门共有车辆0辆。本部门价值50万元以上大型设备共有0台,100万元以上的大型设备共有0台。 

  2、房屋情况 

  本单位办公用房面积0平方米。 

  九、单位绩效评价工作情况  

  根据财政预算管理要求,我们进一步完善了内部控制制度,对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。 

  十、2019年本单位无重大项目 

         2019年部门决算公开9张表.xls

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